2019年市本级汇总的一般公共预算 “三公”经费预算安排情况说明
来源:作者:2019-01-20
2019年市本级汇总的一般公共预算 “三公”经费预算安排情况说明
2019年市本级“三公”经费预算12225.48万元,比2018年预算减少358万元,下降2.85%,连续7年延续下降趋势。其中:因公出国(境)费用同比增加53万元,增长9.08%,主要是因为根据今年出国组团计划及外出商务活动计划任务相应调整支出预算安排;公务接待费同比减少897万元,下降17.63%,主要严格落实中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定,及公务接待费管理越来越规范;公务用车运行维护费同比减少462万元,下降7.99%;公务用车购置费同比增加948.5万元,上涨84.12%,主要是由于2019年我市首次编制市直行政事业单位新增资产配置预算,按照存量车辆10%的范围内进行更新,并严格按照党政机关公务用车标准进行审核后增加费用。
备注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出,资金来源为一般公共预算拨款。