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        市委市政府接待处2016年预算和"三公”经费 预算说明

        来源:作者:2016-02-16

        市委市政府接待处2016年预算和"三公经费

                       预算说明

         部门职能职责

            1、研究和制定全市公务接待工作管理制度并组织实施。

        2、按照有关规定,做好接待范围内各类来宾的接待服务工作。

        3、按照市委、市政府的要求,做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作;

        4、负责全市接待单位的业务联系和行业指导;

        5、负责天台山庄的管理;

        6、完成市委、市政府交办的其他工作

         部门收支概况

        2016年预算编报范围包括接待处所属二级机构。收入来源财政全额拨款,1221.09万元.

        (一)收入预算,2016年年初预算数1221.09万元.

        (二支出预算,2016年年初预算数1221.09万元,其中,一般公共服务支出1199.82万元,医疗卫生21.27万元.

        具体安排如下:

        1.基本支出:2016年年初预算数为1221.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出

        2.项目支出:2016年年初预算数为0万元

        3.机关运行经费:2016年预算运转经费1030.24万元,2015年预算运转经费1034.92万元,比上年减少4.68万元。费用由一般商品服务支出以及业务性商品和服务支出两个项目组成,主要用于日常运转经费和开展业务支出所需经费。

        (三)“三公”经费预算:2016“三公”经费预算数878.96其中:公务接待费840.66万元、公务用车购置及运行费38.3万元、因公出国(境)费0万元。

        2015年“三公”经费预算支出,公务接待费885.66万元,公务用车运行维护费50.00万元,因公出(国)境0元。2016年经费预算支出840.66元,公务用车运行维护费38.3万元,因公出(国)境费0元。同比,2016年“三公”经费公务接待下降5.1%,公务用车运行维护费下降23.4%。究其原因,2016年严格执行各项政策、标准。不超标、超范围接待,在接待过程中吃、住、行均厉行节约。

         附件:1.部门预算及三公经费预算表20161017163849079uk9y4h

                        2.部门预算批复表(市委接待处)