市委市政府接待处2016年预算和"三公”经费 预算说明
来源:作者:2016-02-16
市委市政府接待处2016年预算和"三公”经费
预算说明
一、 部门职能职责
1、研究和制定全市公务接待工作管理制度并组织实施。
2、按照有关规定,做好接待范围内各类来宾的接待服务工作。
3、按照市委、市政府的要求,做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作;
4、负责全市接待单位的业务联系和行业指导;
5、负责天台山庄的管理;
6、完成市委、市政府交办的其他工作
二、 部门收支概况
2016年预算编报范围包括接待处及所属二级机构。收入来源财政全额拨款,1221.09万元.
(一)收入预算,2016年年初预算数1221.09万元.
(二)支出预算,2016年年初预算数1221.09万元,其中,一般公共服务支出1199.82万元,医疗卫生21.27万元.
具体安排如下:
1.基本支出:2016年年初预算数为1221.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2016年年初预算数为0万元
3.机关运行经费:2016年预算运转经费1030.24万元,2015年预算运转经费1034.92万元,比上年减少4.68万元。费用由一般商品服务支出以及业务性商品和服务支出两个项目组成,主要用于日常运转经费和开展业务支出所需经费。
(三)“三公”经费预算:2016年“三公”经费预算数878.96万。其中:公务接待费840.66万元、公务用车购置及运行费38.3万元、因公出国(境)费0万元。
2015年“三公”经费预算支出,公务接待费885.66万元,公务用车运行维护费50.00万元,因公出(国)境0元。2016年经费预算支出840.66元,公务用车运行维护费38.3万元,因公出(国)境费0元。同比,2016年“三公”经费公务接待下降5.1%,公务用车运行维护费下降23.4%。究其原因,2016年严格执行各项政策、标准。不超标、超范围接待,在接待过程中吃、住、行均厉行节约。
附件:1.部门预算及三公经费预算表20161017163849079uk9y4h