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        市审计局2017年度部门决算公开

        来源:作者:2018-08-03

        市审计局2017年度部门决算公开

         

         

        目录

         

        第一部分  市审计局单位概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分  市审计局2017年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  市审计局2017年度部门决算情况说明

        第四部分  联系方式

        第五部分  名词解释

         

         

        第一部分  市审计局单位概况

          一、主要职能

          市审计局的主要职责是:贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行;负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督;负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价,并作出审计决定或提出审计建议;负责向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审计情况,并提出制定和完善有关政策制度的建议;负责向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发观问题的纠正和处理结果报告;负责向社会公布审计结果;负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题;负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件;指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;指导和推广信息技术在全市审计系统的应用;组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设;组织审计专项培训;与县市区人民政府共同管理县市区审计机关;负责监督下级审计机关的业务;组织下级审计机关实施专项审计或审计调查;负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定;负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施;指导重点建设项目审计监督工作;承办市人民政府交办的其他事项。

          二、部门决算单位构成

        市审计局现设15个内设机构, 1个二级机构即best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心国家投资审计处(未独立核算),核定行政和事业编制80名,年末在职人员77名,长期聘请专家8人,临聘工勤人员10人,离退休职工40人。

         

        第二部分  市审计局2017年度部门决算表

        (公开表格附后)

         

        第三部分  市审计局2017年度部门决算情况说明

        一、关于市审计局2017年度收入支出决算总体情况说明

        2017年收入2538.62万元、支出2538.62万元,年末结转和结余1.94万元;收入比上年增加270.25万元,支出比上年增加270.25万元,均增长12%。

          二、关于市审计局2017年度收入决算情况说明

          2017年收入2538.62万元,均为财政拨款,其中:一般公共服务支出(审计事务支出)2073.23万元,占总收入的82%;社会保障和就业支出337.53万元,占总收入的13%;医疗卫生与计划生育支出127.86万元,占总收入的5%。

          三、关于市审计局2017年度支出决算情况说明

          2017年支出2538.62万元,其中:基本支出2287.66万元,占总支出的90%;项目支出250.96万元,占总支出的10%。

          四、关于市审计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          市审计局2017年财政拨款收入2538.62万元、支出2538.62万元,年末结转和结余1.94万元;收入比上年增加270.25万元,支出比上年增加270.25万元,均增长12%。

          五、关于市审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (一)财政拨款支出决算总体情况。

          一般公共预算财政拨款支出2538.62万元,比上年2268.37万元增加270.25万元,增长12%。

          (二)财政拨款支出决算结构情况。

           1、基本支出2287.66万元。其中:审计事务支出1822.27万元,占基本支出的80%;社会保险保障就业支出337.53万元,占基本支出的15%;医疗卫生与计划生育支出127.86万元,占基本支出的5%。

          项目支出均为审计事务支出250.96万元,主要用于国家投资审计处购买社会中介服务支出委托审计费等方面支出。

          2、人员经费支出1847.69万元,占全年总支出的73%。其中:工资福利费支出904.61万元,占全年总支出的36%对个人和家庭的补助943.08万元,占全年总支出的37%。

          公用经费支出690.93万元,占全年总支出的27%.其中商品和服务费支出492.48万元,占全年总支出的19%;其他资本性支出198.45万元,占全年总支出的8%。

          (三)财政拨款支出决算具体情况。

          2017年年初预算2076.82万元,实际拨款2538.62万元,增加461.80万元,增加22%。增加的主要是:行政运行支出增加365.64万元用于工资和养老制度改革补差、增补绩效奖金等;一般行政管理事务支出增加89.11万元,用于增加委托审计经费;其他审计事务支出中增加7.05万元,用于临时交办审计项目工作经费。

          六、关于市审计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        基本支出2287.66万元。其中:审计事务支出1822.27万元,占基本支出的80%;社会保险保障就业支出337.53万元,占基本支出的15%;医疗卫生与计划生育支127.86万元,占基本支出的5%。

          七、关于市审计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

          2017年“三公”经费支出总额42.03万元,年初预算57.78万元,比预算数少15.75万元。比上年支出48.20万元减少6.17万元。

          (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2017年“三公”经费支出42.03万元,其中:公务接待费9.15万元(接待批次241次,共接待1125人),公务用车购置及运行费32.88万元(未购置公务用车,保有公务用车6辆);无因公出国(境)费。同比去年减少6.17元,降低13%。我局落实厉行节约,严格控制接待费支出,较2016年公务接待费减少6.05万元,由于上级交办的项目行业审计偏多县市区审计部门的业务联系较多,2017年公务用车运行费与去年持平。

        八、关于市审计局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。

        2017年我局无政府性基金预算收入支出。

        九、其他重要事项

          (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出支出2538.62万元,比2016 年增加270.25万元,增长12%。主要原因是:人员经费增加28%,其主要原因增加新录用公务员2人,事业人员4人,调整增加工资,增加养老保险、职业年金、住房公积金等因素;日常公用经费增加13%,其主要原因是我局历年国家投资审计处委托审计经费和探索融资平台公司购买服务等增加委托审计经费和劳务费支出;对办公楼、食堂进行小型维修维护。我们合理开支,充分利用“金审”工程网络会商系统减少了现场会议和培训,会议费减少62%,培训费减少67%。

          (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额77万元,均为政府采购服务支出。

          (三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆(事业单位保留车辆1辆、老干部用车1辆);无单位价值50 万元以上通用设备单价100 万元以上专用设备。

          (四)预算绩效情况的说明。

        市审计局超额完成了2017年初审计署,省审计厅,市委市政府下达的审计任务,达到预期绩效目标。我局坚持以完善制度建设和提高制度执行力为抓手,进一步简化管理流程,提搞内部控制管理水平。提高财务会计工作水平,认真学习相关文件精神,做到标准统一,严格预算总指标控制;认真学习中央八项规定、六条禁令,不踩红线,为领导做好参谋,把好钱袋子;运用大数据、“金审”工程数据传输,减少人员往来交通,实现远程资料、信息交流,节约办公费用。

         

        第四部分  联系方式

        以上信息由市审计局办公室负责接受公众询问,接洽人:陈进喜;联系电话:28682520。

         

        第五部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

         

         

         

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